2024年8月至10月,三都县审计局党组接受了十三届县委第八轮巡察,给单位的财务相关工作做了一次“政治体检”。三都县审计局借巡察整改之机,严格整改要求,采取有效措施,切实加强财务监管,推动财务管理更加规范。
一是提高政治站位,加强组织领导。巡察是一场全面的“政治体检”,政策有没有落实到位,最能直接体现在财务工作上,针对巡察发现的财经纪律执行不严方面的问题,三都县审计局党组一把手亲自部署,带头研究,认真履行巡察整改“第一责任人”职责。
二是制定整改措施,确保整改有效。针对巡察反馈财经制度执行不严方面存在的4个问题,三都县审计局党组召开了专题会议,认真学习领会巡察反馈意见,对照巡察反馈的问题,深度剖析原因,分别制定了4条整改措施,并在会上强调财务人员要严格按照财务管理有关规定开展工作,加强对财务报销票据的审核,确保资金支出、账务处理符合相关规定,促进财务管理更加规范。
三是认真举一反三,开展自查自纠。2024年12月4日至6日,由局办公室牵头,财务人员参加,对全局2021年以来的资金支出、公务借款及差旅费报销等方面进行自查自纠,针对检查中发现的经费支出票据审核把关不严、审批程序不规范、内部票据使用不规范等方面的问题,做到及时整改,不断提高单位财务管理规范化水平。
四是加强制度建设,完善财务管理制度。根据有关财经法律法规,结合巡察反馈意见及本单位自查自纠存在的不足,正在修改完善单位财务管理、报销流程等相关制度,规范财务行为,不断完善财务管理监督运行机制。
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